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内审员考试
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类别:内审员考试
1、
一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。下列审计程序
2、
首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际
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工作底稿档案应该保留:
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最终的审计报告至少都应该包括业务的目标、范围和结果。结果应该包含业务观察、结论(意见)、建议和行动计
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政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一个高级管理部门开展业务审查。在
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内部审计活动的人力资源方案成功的关键因素是:
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在审计业务计划中,内部审计师应该检查所有相关的信息。下列哪一种信息来源最可能帮助识别那些怀疑违反环境
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在与存货部门管理人员面谈期间,某内部审计师了解到销售人员经常在没有得到销售副总裁批准的情况下订购存货
9、
为了响应裁员和削减预算10%的公司指令,某首席审计执行官通知所有审计经理将分配给所有审计业务的时间减
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评估组织外部审计师的独立性应:
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制订业务工作方案发生在业务的以下哪个阶段
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在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,这些报酬是作为有关订单的回
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某公司是激光和机器人技术结合方面的开拓者,公司的科学家和工程师们拥有许多专利,他们不断地寻找改进产品
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分析性程序最好是归在以下哪类
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在专业组织内部建立行为规范的主要目的是______。
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内部审计部门目前正在接受成立三年来的首次外部质量保障复核。在同一些助理审计人员的访谈中,复核小组了解
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《国际内部审计专业实务标准》的目标不包括以下哪项()
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某审计发现如下情况:公司的资金预算安排了用于购置11辆新车的资金。对车辆使用记录的审计表明,车队70
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作为招聘新员工的程序之一,人事部门职员打电话向申请者的上一任雇主询问其任职情况,并填写工作申请表。确
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计算机程序库应如何保证安全
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某专业工程师申请一高科技企业的内部审计部门的职位。该工程师是在观察了几位内部审计师在工程部门开展审计
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以下哪项控制能用于检查已记录但并不存在的银行存款
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业务工作底稿应得到复核以确保:
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公司新近任命原经营经理出任首席审计执行官。新任的审计执行官既不是国际注册内部审计师,也不是ⅡA的成员
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下列关于COSO全面风险管理整体框架的说法哪一个不正确
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应有的职业审慎要求:
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某公司正计划对下属的制造公司开发并实施一个新的计算机化的采购订单系统。制造公司副总经理要求内部审计师
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内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。内部审计师采取以下哪项行为将会违背应有
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下列陈述中哪一项不属于与制造商利益政策有冲突的内容
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业务工作底稿用对照数字的方式进行索引,索引的主要目标是:
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《标准》要求内部审计师拥有以下哪些技能 Ⅰ.内部审计师应理解人际关系的重要性并善于处理人际关系;
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以下可对组织道德气候进行最佳评估的是:
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以改善公司治理为目标,内部审计职能在企业风险管理(ERM)中的角色和重心包括下列______项。
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内部控制应遵守一定的基本原则以实现其目标。这些原则的其中一项是职能分离。以下哪项例证没有破坏职能分离
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在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助
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对于经常进行新产品开发的组织来说,同时按产品和职能划分部门以及实施双重授权制是比较适宜的。在以下组织
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在一组审计工作底稿中,内部审计师作出以下表述:“公司在较远的地方有80个仓库,每一仓库存放了100~
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在管理层的下述审计要求中,哪一项属于《国际内部审计专业实务框架》所阐述的正常确认业务范围
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以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
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谁对建立和维持组织的治理程序负责
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如果工作底稿包含下列______项时,审计督导人员会怀疑审计证据是否充分以致可以支持会计分录恰当编制
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关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系统的数据安全性,下列陈述中哪一条最准确
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首席审计执行官正在检查内部审计师在舞弊调查期间制作的工作底稿。在工作底稿包含的事项中有一项是对实物信
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根据ⅡA《标准》,对审计分工的监督应该包括______。
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有关内部审计师对经营性目标和目的所承担的作用包括:
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内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪一项最有可能具备客观性
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假定有一项任务是开发绩效评定系统,用于评价大型内部审计部门人员的审计业绩,你应该______。
48、
根据下面的资料回答问题: 内部审计师正在检查采购职能。对金额超过2000美元的采购要求竞争性投标,
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根据下面的资料回答问题: 内部审计师正在检查采购职能。对金额超过2000美元的采购要求竞争性投标,
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