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内审员考试
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类别:内审员考试
1、
在测试存货控制的效果时,内部审计师在工作底稿中指出存货循环中的许多账项调整涉及机床加工部的业务。该机
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下列()项有关内部审计师和外部审计师关系的陈述不是真实的。
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关于生产部门的经营审计报告,内部审计部门报送的组织最低级别的人员是()
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内部审计主管担心上次针对现金业务的审计中没有发现最近__的一项舞弊行为。对工作底稿的复核表明,对所测
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沟通技能对内部审计师而言十分重要,根据ⅡA《标准》,审计师应当有效地将以下除了()的信息传递给被审计
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内部审计师发现的一些事实可以解释被审计方的部分非法活动。由于缺乏证据,内部审计师决定不向高层管理者报
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一家公司的管理会计为高层管理者编制了一套报告。这些报告详细描述了本报告期间每个部门消耗的经费和支出。
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确定工作底稿适当性的主要标准可以从下列()项中发现。
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在下列()种情况下,内部审计师有责任向高层管理者或董事会报告舞弊行为。
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为了提高审计效率,内部审计师在下列()种情况下可以依赖外部审计师的工作。
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管理层要求审计部门对新近制定的公司行为规范的实施进行审计,审计师在准备这次审计时会查阅新近制定的行为
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在对采购进行审计时,内部审计师发现几起有关公司竞标政策的违规事件。上一年的审计报告已报告过同样的情形
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内部审计师发现一位高层管理者存在不法行为。根据ⅡA《标准》,这一信息()。
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一位内部审计师直接向董事会报告,这位审计师发现现金存在重大短缺。在向有关负责人询问时,得到以下答复:
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根据ⅡA《标准》,内部审计人员应该精通()
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在面临强加的范围限制时,内部审计主管应该()
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一位较新的内部审计人员即将完成审计报告,这份最终报告应当由下列()类人员签字最为合适。
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内部审计标准将提供恰当审计监督的职责分工给()
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对内部审计目标的最佳描述是()
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在评价内部审计部门的独立性时,质量复核小组可以考虑几方面因素。在判断内部审计部门的独立性时,下列()
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为避免组织的高层管理者和审计委员会之间存在明显的冲突,内部审计主管应该()
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下列()项行为会损害审计师的独立性。
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ⅡA《标准》要求内部审计主管建立并保持质量保障方案,用于评价内部审计部门的工作。下列()项不能作为质
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根据ⅡA《标准》,内部审计人员的独立性通过下列()项实现。
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在开展基建工程审计时,审计师怀疑构架用钢材不符合合同规定。内部审计部门没有工程方面的人员。根据ⅡA《
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内部审计报告应该包含目的、范围和结果。审计结果应当包含标准、情形、效果和产生有关发现的原因。对原因的
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XYZ公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统。由于审计部门开展的这项活动,一位新近任命
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一位负责监督以及复核其他审计师工作的审计经理需要具备必要的技能和知识。下列()项所描述的知识或技能在
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内部审计师需要确定管理层是否已建立标准,以便确定组织目标和目的是否得到实现。下列()项行动是恰当的。
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ⅡA《标准》要求内部审计人员定期开展内部复核这项工作。设计这项职能主要服务于()
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ⅡA《标准》指出独立性允许内部审计师提供公正无偏的判断,这对于恰当地开展审计至关重要。下列()项可以
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下列()项参与人员组合出席离场会议最为恰当。
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根据ⅡA《标准》,内部审计在舞弊调查中的角色不包括下列()项。
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根据ⅡA《标准》,对审计分工的监督应该包括()
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审计委员会的下列()项活动对于内部审计部门最为有利。
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在内部审计部门开展下列()项活动时,聘用在医疗保健福利方面有专长的外部咨询师比较合适。
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ⅡA《标准》将“胜任的信息”定义为()
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在下列()种情况下,最有可能出现适当的内部控制。
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在上市公司中,管理层经常要求内部审计部门参与季度财务报表的有关工作,这份报表可以向公众__,或公司自
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一家连锁零售店的内部审计部门最近结束了对东南地区所有商铺的销售额调整的审计,审计表明有几家商铺每个季
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内部审计师向内部审计主管报告一个可疑的舞弊行为。审计主管将整个案件转交给安全部门。安全部门没有调查该
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内部审计部门目前正在接受成立三年来的首次外部质量保障复核。在同一些助理审计人员的访谈中,复核小组了解
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根据ⅡA《标准》,内部审计师应该审核由下列()项引起的实物保全资产不受损失的方式。
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内部审计主管必须确定如何将一个组织划分为可审计的各种活动。下列()项是一个可审计的活动。
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根据以下信息,回答下面问题 段落1:由于火灾发生,生产部门需要替换所有的设备,所以该部门有
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根据以下信息,回答下面问题 段落1:由于火灾发生,生产部门需要替换所有的设备,所以该部门有
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某公司正在组建内部审计部门。由于在此之前主计长不具备内部审计工作经验,因此建议内部审计主管向外部审计
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