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内审员考试
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类别:内审员考试
1、
为了响应裁员和削减预算10%的公司指令,某首席审计执行官通知所有审计经理将分配给所有审计业务的时间减
2、
《职业道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业
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内部审计师可以提供能够增值且改进组织的经营的咨询服务。这些服务的开展:
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作为招聘新员工的程序之一,人事部门职员打电话向申请者的上一任雇主询问其任职情况,并填写工作申请表。确
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内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容 Ⅰ.职责分工不充分。
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公司规定,必须从经过审批的卖方清单上的供应商处进行采购,这是以下哪种控制的范例
7、
某信息系统审计人员被指派负责应用系统的后期复核。以下哪一项将可能损害其独立性
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如果一被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要作出解释,审计师应该:
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内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。内部审计师采取以下哪项行为将会违背应有
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领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是:
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企业流程再造是对主要的经济活动进行彻底的分析、基础地再思考以及完全地重新设计,目的是使公司的服务、质
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以下哪项是审计方案中的恰当步骤
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以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度
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评估组织外部审计师的独立性应:
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如果管理层没有为组织建立风险管理流程,内部审计师应建议此类流程的建立。在风险管理流程的最初建立过程中
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公司新近任命原经营经理出任首席审计执行官。新任的审计执行官既不是国际注册内部审计师,也不是ⅡA的成员
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关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项
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以下哪项说明了让员工参与控制自我评估过程的原因 Ⅰ.员工更有积极性正确地做好本职工作。 Ⅱ.员工
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以下哪项内容不属于内部审计职业所用的《标准》
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内部审计是一项充满活力的职业,下列对内部审计发展到现在的范围最恰当的描述是:
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某大型制造业公司有一个运输分部为公司的汽车提供汽油。汽油由一个管理员负责分配,该管理员在一系列预先编
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测试内部控制的审计工作方案应该:
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关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系统的数据安全性,下列陈述中哪一条最准确
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内部审计师在预防舞弊方面的职责不包括以下哪项
25、
一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。下列审计程序
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回复内部审计师提出的问题的回函属于:
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某组织的管理层认识到有必要进行重大变革。以下哪项因素是管理层最不可能对其进行改变的
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内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。该内部审计师在此之前与这位职员共
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首席审计执行官单独或与人力资源部门共同承担的招募员工责任当中最重要的工作之一是形成员工留用策略。以下
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在公司内部开办舞弊热线的首要目的是:
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具有心理学科学历的一位新任审计职员建议设计一份问卷来调查公共汽车公司对于部门经营、加班、行程小时数/
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以下哪种情形违反了ⅡA的《职业道德规范》
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内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪一项最有可能具备客观性
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最近有两位内部审计师离开了审计部门,由于预算限制无法立即找到替代者,在审计资源缺少的情况下,为了有效
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为确保数据能完整地从终端微机传送到主机,且不存在任何外加的数据,下面哪一项计算机控制程序将最有效
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在发送审计报告之前,某报纸的头版报道总经理一直为私人目的而花费机构的资金。内部审计师有充足的信息相信
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成本节约的定位属于:
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在现金控制的审计中,审计人员把抽样的现金收据与每日现金收入日记账总额及每日银行送款回单进行比较,发现
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某跨国公司的首席审计执行官需要组建审计小组,于是对新近收购的另一个国家的子公司进行审计,以下哪项因素
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内部审计师若能与外部审计师发展强有力的合作关系,将使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:
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某零售公司一直使用样板来加速销售点系统的开发,这种方法非常成功。这一系统实际上是一个样板,已经投入使
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某新来的助理审计师被派遣参加该机构现金管理业务的审计项目,该审计师并无现金管理方面的经验,而且这次是
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下列陈述中哪一项不属于与制造商利益政策有冲突的内容
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根据《萨班斯一奥克斯利法案》第302条款中管理层对于内部控制评估的规定,组织控制环境的评估和声明应该
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在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助
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根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师在开展正式咨询业务时需履行应尽的职业审慎,但以下哪项内容
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一个组织使用数据库管理系统作为数据来源。数据库管理系统支持用户使用第四代编程语言开发的软件。一些软件
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为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后续追踪活动。内部审计活动开展所需要的后续
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