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内审员考试
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类别:内审员考试
1、
一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。下列审计程序
2、
假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
3、
由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达
4、
以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述
5、
下列陈述中哪一项不属于与制造商利益政策有冲突的内容
6、
依据《标准》,内部审计师可以不具备下列能力:
7、
《职业道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业
8、
某机构向特定员工提供信用卡以供业务需要。信用卡公司提供记录该机构员工发生的所有信用卡交易的计算机文档
9、
公司治理应该关注以下哪项内容
10、
关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系统的数据安全性,下列陈述中哪一条最准确
11、
假设你所在的组织打算收购一家小型有毒废品处理企业。作为内部审计师,你是收购审查小组的一员,专职从事收
12、
以下哪一项可以使因劣质原材料而引起的完工产品的缺陷降到最低程度
13、
在管理层的下述审计要求中,哪一项属于《国际内部审计专业实务框架》所阐述的正常确认业务范围
14、
在以下哪种情况下,首席风险官的职能最有效
15、
以下哪项对控制进行了最佳定义
16、
某内部审计师虽然怀疑存在潜在的误报,但尚无审计证据。如果他作出以下哪项行为可能违反应有的职业审慎原则
17、
内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项
18、
甲公司拥有正式的道德行为规范,而乙公司没有。该道德行为规范涵盖了诸如采购合同、与供应商关系以及其他情
19、
下列哪项审计程序提供的证据与证实工薪都支付给了真实的员工最不相关
20、
如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是:
21、
公司费用循环的具体审计目标之一就是确定是否所有付款的货物已经收到并在正确的账户中加以记录。在《标准》
22、
管理层对保持控制负有责任。事实上,有时管理就是控制。以下哪项将管理职能视作控制
23、
在审计某公司的应付账款时,不适合应用个人计算机的情况是:
24、
以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求
25、
下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是:
26、
永续存货系统使用最小库存量来确定何时开始重新进货程序。在对仓储部门确定的最小库存量的合理性进行审查时
27、
以下可对组织道德气候进行最佳评估的是:
28、
《国际内部审计专业实务标准》要求制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。对于这项要求,以下哪项表述是
29、
为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计执行官应当:
30、
公司的主管人员注意到生产部件可能被盗。因为该公司没有正规的验收部门,因此公司采取生产用原材料直接通过
31、
下列关于COSO全面风险管理整体框架的说法哪一个不正确
32、
最可能保证按照批准的金额开工资支票的控制措施是:
33、
某新来的助理审计师被派遣参加该机构现金管理业务的审计项目,该审计师并无现金管理方面的经验,而且这次是
34、
在过去几年里,许多组织都在试图减少管理费用,并且强调能对顾客要求及竞争作出迅速的反应。方法之一是减少
35、
行业协会往往规定所有成员必须遵守的职业道德规范。行业协会建立职业道德规范的主要目的是:
36、
以下活动中由内部审计部门实施较为妥当的是:
37、
谁对建立和维持组织的治理程序负责
38、
内部审计师可以在协助某个组织建立风险管理过程的初始阶段发挥更加能动的作用。然而,如果这种协助超出了内
39、
对于经常进行新产品开发的组织来说,同时按产品和职能划分部门以及实施双重授权制是比较适宜的。在以下组织
40、
业务范围的确定应足以实现业务的目标。在制订业务计划时,内部审计师应该考虑:
41、
某审计师要就某机构是否有效地应用其设施进行审计,对于这项审计业务,以下哪项审计目标比较合适
42、
控制自评的要素包括: Ⅰ.将参与员工视为过程的拥有者。 Ⅱ.接受员工有关风险和控制的调研。 Ⅲ
43、
根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师在开展正式咨询业务时需履行应尽的职业审慎,但以下哪项内容
44、
如果一被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要作出解释,审计师应该:
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