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内审员考试
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类别:内审员考试
1、
《标准》特别规定了对内部审计师工作的监督必须连续地进行。下列有关监督的说法正确的有: Ⅰ.“连续地
2、
在公司内部开办舞弊热线的首要目的是:
3、
在现金控制的审计中,审计人员把抽样的现金收据与每日现金收入日记账总额及每日银行送款回单进行比较,发现
4、
在计划业务时,内部审计师应该针对与组织活动有联系的风险制定目标和程序。风险可定义为:
5、
在评估机器和设备的审计业务中,其中一个审计程序是检查其折旧计提是否准确。下列哪一项是能够证实被审计的
6、
内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:
7、
测试内部控制的审计工作方案应该:
8、
在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,这些报酬是作为有关订单的回
9、
谁对建立和维持组织的治理程序负责
10、
下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理
11、
以下各种情况下不适合采用标准内部审计方案的是:
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某公司正在实施一项经营性审计项目,其目的是评价比较电话销售代表相对于去年的业绩。该组织销售两种类似的
13、
以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求
14、
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定
15、
在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制
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业务范围的确定应足以实现业务的目标。在制订业务计划时,内部审计师应该考虑:
17、
以下哪项是对初步调查的最佳描述
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首席审计执行官采取的以下哪项活动不违反《职业道德规范》
19、
以下哪项程序能提供有关信用批准部门有效性的最佳证据
20、
最可能保证按照批准的金额开工资支票的控制措施是:
21、
以下哪项制订业务工作方案的标准通常不一定要考虑
22、
内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的
23、
某机构向特定员工提供信用卡以供业务需要。信用卡公司提供记录该机构员工发生的所有信用卡交易的计算机文档
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在选择培训内部审计职员的指导策略时,首席审计执行官应首先考虑:
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控制可根据其所实施的职能来分类,比如,检查性控制、预防性控制、指导性控制。以下哪项是指导性控制
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以下哪一个审计证据最具说服力
27、
如果一被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要作出解释,审计师应该:
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业务工作底稿应得到复核以确保:
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企业流程再造是对主要的经济活动进行彻底的分析、基础地再思考以及完全地重新设计,目的是使公司的服务、质
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根据COSO报告,以下哪一项是内部控制最重要的要素
31、
应有的职业审慎要求:
32、
COSO使用者采取以下哪项控制评价过程
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下列哪项审计程序提供的证据与证实工薪都支付给了真实的员工最不相关
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作为招聘新员工的程序之一,人事部门职员打电话向申请者的上一任雇主询问其任职情况,并填写工作申请表。确
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业务工作底稿用对照数字的方式进行索引,索引的主要目标是:
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某跨国公司的首席审计执行官需要组建审计小组,于是对新近收购的另一个国家的子公司进行审计,以下哪项因素
37、
管理层和董事会负责对外部审计师的审计发现和审计建议采取跟踪检查措施,倘若有的话,内部审计部门在该过程
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与内部财务报告相关的内部审计职能是:
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在编制将要出具的审计报告时,内部审计师面临两种潜在的冲突趋势:①信息使用年限和用于决策的可用信息增加
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内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容 Ⅰ.职责分工不充分。
41、
《国际内部审计专业实务标准》强调最终审计报告应当由谁审批
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根据下面的资料回答问题: 内部审计师正在检查采购职能。对金额超过2000美元的采购要求竞争性投标,
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根据下面的资料回答问题: 内部审计师正在检查采购职能。对金额超过2000美元的采购要求竞争性投标,
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对于经常进行新产品开发的组织来说,同时按产品和职能划分部门以及实施双重授权制是比较适宜的。在以下组织
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评估组织外部审计师的独立性应:
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内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计,由于该工作涉及商品的验收、投入生产以及与次品相关的废料
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管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩标准模糊,不得不由内部审计师进
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控制自评的要素包括: Ⅰ.将参与员工视为过程的拥有者。 Ⅱ.接受员工有关风险和控制的调研。 Ⅲ
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