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内审员考试
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类别:内审员考试
1、
评估组织外部审计师的独立性应:
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为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后续追踪活动。内部审计活动开展所需要的后续
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某慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组
4、
以下哪些内容按开展初步调查的工作顺序列举了审计活动 Ⅰ.编写详细的审计程序。 Ⅱ.确定审计业务客
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内部审计师认识到有时即使有关方同意采取相关纠正措施,但不会真正落实。因此,在确认业务中,内部审计师应
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一个恰当记录的工作底稿应:
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根据下面的资料回答问题: 内部审计师正在检查采购职能。对金额超过2000美元的采购要求竞争性投标,
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根据下面的资料回答问题: 内部审计师正在检查采购职能。对金额超过2000美元的采购要求竞争性投标,
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以下可对组织道德气候进行最佳评估的是:
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某新上任大型零售公司的首席审计执行官在审计活动中对存货广泛使用符合性测试表示质疑,他声称这个方法不符
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内部审计师可以提供能够增值且改进组织的经营的咨询服务。这些服务的开展:
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关于公司的报酬体系和相关的红利,以下哪项陈述是正确的 Ⅰ.奖金体系应被看作是组织控制环境的组成部分
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根据《萨班斯一奥克斯利法案》,谁应当负责指定、偿付和监督为发行人的财务报表出具审计意见的会计师事务所
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控制可根据其所实施的职能来分类,比如,检查性控制、预防性控制、指导性控制。以下哪项是指导性控制
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下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理
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业务工作底稿应得到复核以确保:
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在与最高管理层讨论之后,内部首席审计执行官确认了几个战略性的经营问题以便在编制年度审计日程表时加以考
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首席审计执行官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动,而首席审计执行官要向其提交报告。首席审计
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公司治理应该关注以下哪项内容
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内部审计师在即将完成的一次审计中,发现市场部经理有赌博恶习,这一发现与此次审计无直接关系,而且审计马
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某内部审计师收到匿名举报,得知某生产线经理订购的更替部件远远超过所需数量,而且多余的部件从未发货。该
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以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度
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按公司规定某内部审计师能直接向董事会报告。该内部审计师发现了一笔重大的现金短缺,当他向负责人询问时,
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某公司是激光和机器人技术结合方面的开拓者,公司的科学家和工程师们拥有许多专利,他们不断地寻找改进产品
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内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况
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在对业务工作底稿进行复核时,业务管理人员的首要职责是要确定:
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每个组织都会经历内部控制失效的情况,在控制失效或者发生舞弊事件的时候,人们经常会问道:“内部审计师到
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考虑到日益恶化的经济环境以及大多数部门可能存在冗员,管理当局要求内部审计部门对人事部门的有效性实施审
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沟通技能对内部审计师十分重要。他们应当有成效地将以下信息传达给业务客户,但不包括:
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在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与被审计的活动相关的风险,此处风险的定义是:
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内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪种组织结构具有大量重复职能
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以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性
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根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师在开展正式咨询业务时需履行应尽的职业审慎,但以下哪项内容
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某新来的助理审计师被派遣参加该机构现金管理业务的审计项目,该审计师并无现金管理方面的经验,而且这次是
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最能证明是否积累了过量存货的证据是:
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A公司有一套正式的企业道德规范,而B公司没有。道德规范规定了诸如采购协议、与供应商关系,以及许多用于
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审计委员会交付首席审计执行官完全遵循《标准》的责任。而首席审计执行官的首要职责是完善内部审计章程。下
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内部审计师可以在协助某个组织建立风险管理过程的初始阶段发挥更加能动的作用。然而,如果这种协助超出了内
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由内部审计师发出的审计报告在哪种情况下应对意见进行表达
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某专业工程师申请一高科技企业的内部审计部门的职位。该工程师是在观察了几位内部审计师在工程部门开展审计
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以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率
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分析性程序最好是归在以下哪类
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以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能
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制订业务工作方案发生在业务的以下哪个阶段
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一位在大气质量问题上很有经验的内部审计师在同环境、安全与健康(ESH)部经理交谈时发现该经理对有关控
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控制被描述为包含六个要素的封闭系统。以下哪项是六项控制要素之一
47、
以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求
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最终的审计报告至少都应该包括业务的目标、范围和结果。结果应该包含业务观察、结论(意见)、建议和行动计
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