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内审员考试
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类别:内审员考试
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内部审计师要确定由终端用户及局域网(LAN)上的其他共享用户开发的应用系统的文档记录是否遵守公司政策
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在初步调查过程中,某内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭单要求对以前发票中的重复付款进行调整,这
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如果某审计师希望测试是否只有经过授权才能修改计算机程序,那么,最有效的审计程序应该是:()
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内部审计师计划评价公司保险范围的充分性。如要获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的
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公司费用循环的具体审计目标之一,就是确定是否所有付款的货物已经收到并在正确的账户中加以记录。在《标
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组织为什么应该要求确认业务客户对已报告的审计发现尽快地答复并概述已采取的纠正措施?()
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与生产职能有关的作业审计业务包括将实际成本与标准成本进行比较的程序。这项业务程序的目标是:()
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内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职
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内部审计师在计划确认业务时判断某个项目不重要。不过,在随后确定以下哪项问题时确认业务仍可能要包括这个
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某内部审计师正对采购与应付账款系统进行经营审计。审计目标在于确定该系统中有利于提高效率和效益的变更
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某注册内部审计师所从事的确认业务是审核百货公司的现金职能,以下哪项活动被认为缺乏应有的职业谨慎?()
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分部门经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最为相关?()
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如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:()
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在信息系统安全方面,以下哪一项是高层管理员的主要职责?()
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环保部经理提出了一个既能安全地管理废弃物又能确保公司遵守现行法规的最小投资方案,而内部审计师认为公司
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内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计。由于该工作涉及产品的验收、投入生产以及与次品相关的废料
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在审计某计算机服务合同时,审计师发现,虽然合同只要求承包商提供恰当水平的安全性,但承包商开发了所在
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内部审计师可以提供能够增值且改进组织经营的咨询服务。这些服务的开展:()
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以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性目标的最佳描述:()
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公司的内部审计师已开展了一系列的确认业务。由于潜在的成本节约额,业务客户已接受了作为结果的建议。因节
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假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:()
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跟踪审计发现,审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节。首席审计执行官就此事与高层管理人员进行讨论
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管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的
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内部审计师在开展工作中应保持客观性。假定首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报酬的一部分,那么在什
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内部非财务基准的一个例子是:()
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内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作?()
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关于公司的报酬体系和相关的红利,以下哪项陈述是正确的?() Ⅰ.奖金体系应被看作是组织控制环境的组
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以下哪项关于基准比较法的陈述是正确的?()
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在审计某公司的应付账款时,不适合应用个人计算机情况是:()
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某内部审计经理和公司下属企业的管理人员正在举行年度会议,讨论其提议的下一年度的业务计划和活动。在讨论
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最有可能保证只按适当的金额开具工资支票的控制措施是:()
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一家中等规模制造业公司的生产经理超额订货,并将它们运至他自己作为副业经营的一家仓储公司。为此,他窜改
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某大城市的首席审计执行官(CAE)正在规划下一年度的业务工作。这个城市有许多不同的资金,有些资金的使
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最近有两位内部审计师离开了审计部门,由于预算限制无法立即找到替代者。在审计资源缺少的情况下,为了有效
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某大型制造业公司有一个运输分部,为公司的汽车提供汽油。汽油由一个管理员负责分配。该管理员在一系列预先
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根据下面的资料回答问题: 某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司
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根据下面的资料回答问题: 某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司
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内部审计确认业务的范围应该包括对以下哪项内容的考虑?()
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审计经理正开展内部质量评估业务以确定内部审计业务恰当并充分地按计划执行的程度。对于审计经理得出计划不
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为减少与实物资产相关的潜在财务损失,资产应该按一个数额保险,这个数额是:()
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下列哪项关于基准的陈述不正确?()
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内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报表两年来的财务状况和
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为了鼓励消费,销售部在新产品销售中发放贵重的赠品。这一促销手段看起来很成功,但管理层觉得成本可能过高
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某审计师发现,预算控制对销售费用进行了有效控制。除了预算编制者的签字,75份有关各星期的费用报告,每
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全面质量管理在制造业中应用的最典型例子是:()
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在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑以下因素,除了:()
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作为评估安全管理项目这一业务的一部分,内部审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。尽管
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下面是调查舞弊行为的内部审计工作底稿上的陈述,其中正确的是:() Ⅰ.工作底稿应包括所犯错误的证据
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内部审计师越来越多地开展与组织的环境工作有关的审计。以下哪项没有说明这类环境审计的目标?()
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内部审计师想要证实公司是否在对外公布的近期财务报表中__了所有未到期的债务,下列审计程序提供的证据与
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