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内审员考试
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类别:内审员考试
1、
某公司最近签订了一份关于修建大型生产车间的成本加成计价合同。在审计师对合同进行复核时,下列哪项审计程
2、
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为()
3、
在评估供货商的业绩时,最不可能使用以下哪项审计步骤()
4、
以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色()
5、
审计报告的目的是通知和施加影响,这些目的能否达到有赖于写作的清晰度。上述审计报告违反了以下哪一项关于
6、
下列哪项不是利用中期报告的好处()
7、
内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿()
8、
内部审计师需要正确评价以下哪个学科()
9、
当与被审计单位进行交流时,环境因素和信息特征能对交流过程造成破坏。内部审计师只能有限度地控制环境因素
10、
以下哪项表述的不恰当政策与业务工作底稿的保管有关()
11、
某公司由于客机门不能平稳地打开已经历无数的抱怨。所有修理这扇门的努力均告失败。由于保修期已过,制造商
12、
为减少与实物资产相关的潜在财务损失,资产应该按一个数额保险,这个数额是:()
13、
在对银行开展的审计所形成的审计报告中,内部审计师将主要问题的审计发现归为“缺陷”,将非主要问题的审计
14、
所有的销售价格均由总部确定,并通过电子文件方式发送到各工厂,以便更新其销售价格表。所有销售均按照计算
15、
以下×条形图是一家健康保险公司应用计算机输出结果监督医生为各种外科治疗过程所开账单金额的例子。图上标
16、
内部审计师正开展的经营性审计是评价公司的养老金计划。人力资源部负责确定符合养老金领取条件的人员、进行
17、
内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论()
18、
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服信息的方法是:()
19、
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()
20、
在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻一繁忙大街的工作地点,而且未采取任何安全或
21、
在采用抽样方法时,信息的充分性概念意味着所选择的样本:()
22、
当前一项与支付活动相关的业务表明在应付账款证实过程中存在大量的错误,它们导致了损失的折扣和非常多的调
23、
在将当前的财务报表与预算或以前的报表进行比较时,分析性程序主要是用于确定:()
24、
内部审计师经常向业务客户提出合理的建议,却发现业务客户看上去无视该建议。这种情况可能会发生。由于内部
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以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心()
26、
工厂内部审计师希望制定以下步骤的流程图:(1)总部接收销售订单信息的过程;(2)数据从工厂到运输的传
27、
为了测试某一建设项目的成本超支是否是由于承包者没有考虑到与变更订货合同相关的成本,最恰当审计程序是:
28、
初步调查表明:业务客户员工的大量减少导致会计人员长时间加班,会计部门的人员感到明显的压力,并对减员的
29、
哪项是电子工作底稿的不足()
30、
现代技术使得进行无纸化审计成为可能。例如,在进行以计算机为基础的客户应收账款的审计中,审计师可以使用
31、
内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组织。关于对风险
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下列哪一项恰当地描述了内部控制调查问卷()
33、
在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法()
34、
为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后续追踪活动。内部审计活动开展所需要的后续
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公司仓库最近不幸遭遇火灾,损失了大部分存货。管理人员正在填写保险索赔,其中需要使用内部审计师的工作底
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内部审计师可以提供能够增值且改进组织经营的咨询服务。这些服务的开展:()
37、
首席执行官(CEO)认为其主要的竞争对手可能正计划一项新的商业活动。CEO向主要部门发送了调查问卷,
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内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。
39、
在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高
40、
在进行存货控制有效性的检查过程中,审计师在工作底稿中记录了大多数设备数量的周期性调整都涉及机械设备部
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以下各项均是对利用问题清单来评估审计风险的批评,除了:()
42、
某跨国公司的首席审计执行官需要组建审计小组,对新近收购的另一个国家的子公司进行审计。以下哪项因素应予
43、
微型计算机软件程序的口令是用来防止:()
44、
内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以下哪项表述是
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决策者经常面对在众多的可行选择中选择其一的局面。他们的决策通常是在有风险或不确定情况下作出的,也就是
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在现金控制的审计中,审计人员把抽样的现金收据与每日现金收入日记账总额及每日银行送款回单进行比较,发现
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有关使用互联网进行审计,以下哪一个叙述不正确()
48、
管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的
49、
某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控投资和贷款业
50、
某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步
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