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内审员考试
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类别:内审员考试
1、
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职
2、
在对财务部的经营性审计中,内部审计师发现该部门经常运用基于合理经济学假设的适当定量技术来评价提出的备
3、
内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候
4、
首席审计执行官正在检查内部审计师在舞弊调查期间制作的工作底稿。在工作底稿包含的事项中有一项是对实物信
5、
在以下哪种情况下,使用货币单位抽样法比用比率估计法更为有效并且更有效率
6、
如果一位内部审计师抽样测试某家公司的一项政策是否符合规范,下列哪个因素不会影响抽样风险的可允许水平
7、
某审计师正在进行分析性复核,将某分公司经营的利润与其他分公司的利润、该分公司以前年度的利润进行比较。
8、
如果允许一个职员单独接触公司装有投资证券的保险柜,可能产生哪种后果
9、
某大型零售公司的内部审计师怀疑,公司旗下销售商品成本很高的3家商店都有存货舞弊行为发生。以下哪种审计
10、
内部审计师正在用固定间隔的货币单位抽样法测试某余额为750000美元的账户。样本量是50,该审计师
11、
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:
12、
某人是外部评估小组的成员,在评估正在检查的内部审计活动的独立性时,他最不应考虑以下哪项要素
13、
内部审计活动最近对本公司应付账款职能进行了经营审计,首席审计执行官决定随同最终报告发出的还有一份总结
14、
在下列哪种情况下,使用货币单位抽样是无效的
15、
一个会计部门的职员,将一些不存在的供应商的虚假发票输入系统,所有的支付都被寄到一个地址。审计师怀疑这
16、
下列哪种操作不能由计算机辅助审计技术(CAAT)软件来完成:
17、
在经营审计中,内部审计师将子公司的存货周转率与公认行业标准相比较,目的是:
18、
某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控投资和贷款业
19、
在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:
20、
内部审计经理正在复核下属撰写的业务工作底稿。以下哪条复核意见是准确的:
21、
审计发现必须以充分、可靠、相关和有用的信息为依据。以下有关信息的哪项说法是正确的
22、
监督应付账款部分的内部审计师为何不应开展那部分业务的保证检查
23、
下列哪项技术能够用来估计抽样计划的标准差
24、
在对某公司生产过程审计的初步调查阶段,管理层声明对废料的出售采取了很好的控制。为了取得证实这一声明证
25、
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描
26、
在某大型计算机制造公司中,各部门间是否一致遵守一项新的、但不受欢迎的采购指南引起了很大关注。内部审计
27、
使用个人计算机的职员声称得了职业病,并要求相当数额的劳动赔偿金。确定组织在多大程度上应对这种职业病负
28、
审计人员的很大一部分工作是收集业务信息。合同的复印件(而不是原件)是下列哪类证据的例子
29、
如果对有关现金交易审计工作底稿的复核揭示出近来发现的欺诈交易没有包括在已测试且经合理设计的交易统计样
30、
内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审
31、
下列哪项关于保留审计工作底稿的陈述是不恰当的政策:
32、
如果某内部审计师约见3个人,其中一个被怀疑有欺诈行为。下列哪种方法最无效
33、
内部审计小组制定了一份初步的调查问卷,要求用下面几种选择作答: (1)也许不是问题;(2)有可能是
34、
审计师使用数据分析软件来监测被审计者的例外情况,不具有以下哪项优点:
35、
下列哪个因素最可能让审计师不能运用货币单位抽样
36、
每份单独的工作底稿至少应包含:
37、
下列哪一程序可以取得有关应收账款坏账准备充足性的最相关证据
38、
某内部审计师运用每单位均值抽样计划来估计维修复印机的平均成本。样本量是50台,总体规模是2000台。
39、
如果年度审计计划不允许对影响公司的所有重要法规进行足够的遵循性测试,内部审计部门应该:
40、
一名内部审计师的抽样目的是为了获得一个可衡量的保证,即样本将包含总体的至少一次例外情况的发生。这时,
41、
管理层舞弊的最常见动机是:
42、
为了测试该自动化系统现有的数据是否正确,审计师应该开展以下哪项工作
43、
在远程计算机中心,管理者安装了自动进度安排系统来上载数据文件和执行程序。最好的确定系统按照计划运行的
44、
以下哪项最完整地描述了工作底稿的恰当内容:
45、
假设内部审计职员拥有必要的经验和训练,那么最适合内部审计职员从事的工作是:
46、
内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素
47、
统计抽样和非统计抽样的区别在于前者:
48、
实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系统的审计报
49、
以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述
50、
一项典型的绩效审计业务包括:
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