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内审员考试
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类别:内审员考试
1、
以下哪种行为将被视为对《标准》的违犯() Ⅰ.与审计业务客户一起审查审计报告草案,已获取审计业务客
2、
当首席审计执行官为年度审计计划进行风险评估,下列哪项最有可能提高潜在审计领域的评估风险
3、
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:
4、
以下哪项最不可能加强内部审计部门的独立性
5、
某新来的助理审计师被派遣参加该机构现金管理业务的审计项目,该审计师并无现金管理方面的经验,而且这次是
6、
以下哪项共同的工作会破坏内部审计师的道德行为
7、
在评估内部审计部门独立性时,质量审查小组要考虑许多因素,下列哪个因素对于评估内部审计部门的独立性最不
8、
下列哪种情况最可能违反了《职业道德规范》和《标准》
9、
对内部审计活动开展外部评估时,以下哪项要素最不应该成为外部评估小组成员在检查活动中所考虑的
10、
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:
11、
某报纸的头版报道,某国际性非营利机构的总经理一直为私人目的而花费该机构的资金。基于正在对该机构进行审
12、
在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常
13、
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定
14、
公司新近任命原经营经理出任首席审计执行官。新任的审计执行官既不是国际注册内部审计师,也不是ⅡA的成员
15、
内部审计适当的组织角色应当是:
16、
管理层断言内部审计师用来评估经营业绩的标准不适当。管理层制定的书面业绩标准模糊,不得不由内部审计师进
17、
甲公司拥有正式的道德行为规范,而乙公司没有。该道德行为规范涵盖了诸如采购合同、与供应商关系以及其他情
18、
选择培训内部审计职员的指导策略时,首席审计执行官应首先考虑:
19、
内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的
20、
以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性
21、
《标准》要求首席审计执行官建立和保持质量保证与改进程序。下面除了哪项都是质量保证与改进程序的要素
22、
在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,这些报酬是作为有关订单的回
23、
一项内部审计活动的质量保证和改进方案为内部审计工作对章程的遵循情况提供了合理的保证。以下哪项不是用来
24、
内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况
25、
政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一个高级管理部门开展业务审查。在
26、
内部审计师应谨慎对待同其公司以外的人员和组织的关系。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行
27、
向审计委员会提供有关内部审计与其他机构就保证与咨询活动相互协调对专业和组织利益影响方面的信息,主要由
28、
为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计执行官应当:
29、
在管理层的下述审计要求中,哪一项属于《国际内部审计专业实务框架》所阐述的正常确认业务范围
30、
《国际内部审计专业实务标准》的目标不包括以下哪项()
31、
以下哪项内容是对审计委员会成效的最重要限制
32、
首席审计执行官采取的以下哪项活动不违反《职业道德规范》
33、
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。内部审计师采取以下哪项行为将会违背应有
34、
按公司规定某内部审计师能直接向董事会报告。该内部审计师发现了一笔重大的现金短缺,当他向负责人询问时,
35、
在审计中,内部审计师发现一位受重用的员工一直在申请与本公司基本业务无关的新发明的专利权。公司对与基本
36、
以下哪项不是首席审计执行官的职责
37、
以下哪项有关内部审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确的
38、
《标准》要求内部审计师拥有以下哪些技能 Ⅰ.内部审计师应理解人际关系的重要性并善于处理人际关系;
39、
在为某公司开展一项正式的咨询业务时,除了独立性、客观性和应有的职业审慎性考虑之外,应该做到以下哪一方
40、
以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确
41、
以下哪些项目是ⅡA的《职业道德规范》所允许的
42、
审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审批工作
43、
内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突
44、
某信息系统审计人员被指派负责应用系统的后期复核。以下哪一项将可能损害其独立性
45、
审计委员会交付首席审计执行官完全遵循《标准》的责任。而首席审计执行官的首要职责是完善内部审计章程。下
46、
某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了ⅡA的《职业道德规范》。该公司已将ⅡA的《职业道德
47、
内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项
48、
《国际内部审计专业实务标准》要求制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。对于这项要求,以下哪项表述是
49、
每个组织都会经历内部控制失效的情况,在控制失效或者发生舞弊事件的时候,人们经常会问道:“内部审计师到
50、
随着内部审计作用和重要性的不断提高,内部审计活动也面临挑战,多种因素使内部审计活动处于较高的风险水平
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