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内审员考试
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类别:内审员考试
1、
内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关注会计部
2、
由于某公司所属工厂的工作性质,保证辐射安全极为重要。有项业务是测试辐射性物质在采购、配送与使用方面的
3、
审计人员的很大一部分工作是收集业务信息。合同的复印件(而不是原件)是下列哪类证据的例子?()
4、
审计发现必须以充分、可靠、相关和有用的信息为依据。以下有关信息的哪项说法是正确的?()
5、
下列哪一程序可以取得有关应收账款坏账准备充足性的最相关证据?()
6、
在决定销售记录是否有效的过程中,下列的哪一项证据将会最为适合?()
7、
关于足够的证据最好的定义为()。
8、
在评价一家大医院的家庭服务质量时,最可靠的证据来源是()。
9、
分析性程序()。
10、
在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围?()
11、
测试控制的业务工作方案应该()。
12、
在对限制进入的工作场地的控制进行实地测试时,有两名员工向内部审计师反映某工序所用的化学品引起头痛和其
13、
某审计师正在进行分析性复核,将某分公司经营的利润与其他分公司的利润、该分公司以前年度的利润进行比较。
14、
审计外勤工作确定了一系列重大的审计发现,但仍然需要进行原审计方案以外的额外审计测试,但是却很难得到数
15、
通用审计软件可以用于()。
16、
某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控投资和贷款业
17、
在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现: (1)目前5%的雇员是少数民族
18、
当内部审计师要确认库存存货确实存在时,下列哪种类型的测试最有说服力?()
19、
内部审计经理正在复核下属撰写的业务工作底稿。以下哪条复核意见是准确的?()
20、
首席审计执行官应该为以下哪项制定政策?()
21、
每份单独的工作底稿至少应包含()。
22、
以下哪项最完整地描述了工作底稿的恰当内容?()
23、
使用个人计算机的职员声称得了职业病,并要求相当数额的劳动赔偿金。确定组织在多大程度上应对这种职业病负
24、
下列哪项关于保留审计工作底稿的陈述是不恰当的政策?()
25、
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该()。
26、
首席审计执行官正在检查内部审计师在舞弊调查期间制作的工作底稿。在工作底稿包含的事项中有一项是对实物信
27、
以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述?()
28、
内部审计活动计划对一项建筑合同实施审计。这项审计一个步骤是将已购材料与工程制图中的那些详细规定进行比
29、
某外部咨询师正在为城市的重大设施制定管理办法,评价咨询师工作的恰当业务范围是()。
30、
以下哪项最有可能是有效调整的遵循性项目的要素?()
31、
内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素?()
32、
首席审计执行官安排内部审计师开展年终审计,评价薪酬记录。审计师与福利部的领导取得了联系,但被拒绝接触
33、
一项典型的绩效审计业务包括()。
34、
内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪项有可能最为客观?()
35、
确定成本节约最可能是以下哪一项审计业务的目的?()
36、
在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的
37、
内部审计活动最近对本公司应付账款职能进行了经营审计,首席审计执行官决定随同最终报告发出的还有一份总结
38、
在经营审计中,内部审计师将子公司的存货周转率与公认行业标准相比较,目的是()。
39、
在对财务部的经营性审计中,内部审计师发现该部门经常运用基于合理经济学假设的适当定量技术来评价提出的备
40、
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职
41、
如果年度审计计划不允许对影响公司的所有重要法规进行足够的遵循性测试,内部审计部门应该()。
42、
运输部门将汽车保管与维修记录存储在其主管办公室的一台未联网的计算机数据库中,以下在评估数据信息准确性
43、
为了测试该自动化系统现有的数据是否正确,审计师应该开展以下哪项工作?()
44、
某公司希望订立一年期卫生清扫服务合同可以延长4年。条款规定服务方在规定的时间间隔进行清扫服务。以下哪
45、
某公司把数据库管理系统(DBMS)用作数据存放处,而该数据库管理系统(DBMS)反过来又支持一些终端
46、
内部审计师怀疑某人力资源管理计算机系统中存在错误数据,诸如无效的工种分类,已超过退休标准的年龄,无效
47、
由于生产所需零件缺货,生产线曾被迫停产。在确认零件不足的原因时,以下审计程序中最有效的是()。
48、
下列哪种操作不能由计算机辅助审计技术(CAAT)软件来完成?()
49、
在远程计算机中心,管理者安装了自动进度安排系统来上载数据文件和执行程序。最好的确定系统按照计划运行的
50、
一个会计部门的职员,将一些不存在的供应商的虚假发票输入系统,所有的支付都被寄到一个地址。审计师怀疑这
51、
内部审计活动安排很多的任务在防止和检查重大舞弊方面可以起到重要的作用,以下哪项安排的任务不能起到这种
52、
一家中等规模制造业公司的生产经理超额订货,并将它们运至他自己作为副业经营的一家仓储公司。为此,他窜改
53、
内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿?()
54、
以下有关舞弊调查的内部审计活动的工作底稿记录陈述是正确的?() Ⅰ.工作底稿应包括所犯错误的信息。
55、
内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计工作应该()。
56、
内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候?()
57、
管理层舞弊的最常见动机是()。
58、
如果允许一个职员单独接触公司装有投资证券的保险柜,可能产生哪种后果?()
59、
实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系统的审计报
60、
某小城市自己管理养老基金。根据城市的规章,养老基金只能投资于债券、金融市场基金或高质量的股票。内部审
61、
某人是外部评估小组的成员,在评估正在检查的内部审计活动的独立性时,他最不应考虑以下哪项要素?()
62、
监督应付账款部分的内部审计师为何不应开展哪部分业务的保证检查?()
63、
内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准?()
64、
假设内部审计职员拥有必要的经验和训练,那么最适合内部审计职员从事的工作是()。
65、
尽管首席审计执行官已将存在潜在欺诈的案件提交给安全部门,但受怀疑的舞弊人员继续欺诈直至两年后被直接上
66、
用于讯问舞弊嫌疑人的问题应该()。
67、
某大型零售公司的内部审计师怀疑,公司旗下销售商品成本很高的3家商店都有存货舞弊行为发生。以下哪种审计
68、
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描
69、
实施控制自我评估(CSA)的关键长期目标是什么?()
70、
内部审计师要确定由终端用户及局域网(LAN)上的其他共享用户开发的应用系统的文档记录是否遵守公司政策
71、
在下列哪个抽样计划中总体,单位个体货币量的离散性影响样本量?()
72、
以下哪项有关审计师应有的职业审慎性的陈述是准确的?()
73、
内部审计师可以提供能够增值且改进组织经营的咨询服务。这些服务的开展()。
74、
内部审计小组制定了一份初步的调查问卷,要求用下面几种选择作答: (1)也许不是问题; (2)有可能
75、
初步调查__组织从来没有对以往报告的审计发现采取纠正措施。随后的现场工作证实这种情况依旧存在。以下哪
76、
当内部审计师用货币单位抽样去测试发货票的总价值时,则每张发货票()。
77、
某内部审计师拟采用货币单位抽样法测试一个较大应收账款总体的货币价值。采用货币单位抽样法有以下优点,除
78、
在以下哪种情况下,使用货币单位抽样法比用比率估计法更为有效并且更有效率?()
79、
内部审计师运用货币单位抽样方法选择了一个建筑商支付成本的样本,样本的设计情况和结果是: 关于这个
80、
内部审计师正在用固定间隔的货币单位抽样法测试某余额为$750000的账户。样本量是50,该审计师以
81、
内部审计师正在执行一项测试,以确定煤气电力用具公司是否应将其服务中心从一个区域转移到另外一个区域去。
82、
在某大型计算机制造公司中,各部门间是否一致遵守一项新的、但不受欢迎的采购指南引起了很大关注。内部审计
83、
如果对有关现金交易审计工作底稿的复核揭示出近来发现的欺诈交易没有包括在已测试且经合理设计的交易统计样
84、
审计师注意到某计算机程序不能正确计算通过商品目录订购商品的附加运费。管理人员认为任何运费计算的错误都
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下列哪个因素最可能让审计师不能运用货币单位抽样?()
86、
在审计抽样中可能会发生两类错误:第一类错误和第二类错误。这些风险()。
87、
应付账款的测验是为了确定错误率是否在0.5%的既定政策范围内。从10000笔交易的应付账款中随机选择
88、
如果一位内部审计师抽样测试某家公司的一项政策是否符合规范,下列哪个因素不会影响抽样风险的可允许水平?
89、
审计师使用数据分析软件来监测被审计者的例外情况,不具有以下哪项优点?()
90、
某审计师拟采用属性抽样测试一项有关现金支出批准程序内部控制的有效性。在属性抽样中,当所有其他决定样本
91、
一名内部审计师的抽样目的是为了获得一个可衡量的保证,即样本将包含总体的至少一次例外情况的发生。这时,
92、
某内部审计师运用每单位均值抽样计划来估计维修复印机的平均成本。样本量是50台,总体规模是2000台。
93、
下列哪项技术能够用来估计抽样计划的标准差?()
94、
在下列哪种情况下,使用货币单位抽样是无效的?()
95、
货币单位抽样法(MUS)是非常有用的,当内部审计师()。
96、
统计抽样和非统计抽样的区别在于前者()。
97、
如果某内部审计师约见3个人,其中一个被怀疑有欺诈行为。下列哪种方法最无效?()
98、
以下哪项表述表明以错误的方式使用内部控制问卷方式?()
99、
内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审
100、
在对某公司生产过程审计的初步调查阶段,管理层声明对废料的出售采取了很好的控制。为了取得证实这一声明证
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