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多项选择

更新时间: 类别:中级审计师
  • 1、

    审计人员发现被审计单位对下列同定资产计提了折旧,其中违反相关规定的有( )。

  • 2、

    下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有( )。

  • 3、

    以应付账款明细账为总体进行抽样审查时,审计人员应审查应付账款所有项目的情形包括( )。

  • 4、

    审计人员为核实企业列示于资产负债表上的固定资产价值的真实性和正确性,应审查的内容包括( )。

  • 5、

    审查应付账款期末余额变动合理性时,审计人员可采用的分析性复核程序有( )。

  • 6、

    根据内部控制不相容职务分离的要求,下列职责应相互独立的有( )。

  • 7、

    同定资产循环内部控制测试的主要程序有( )。

  • 8、

    审计人员运用分析性复核方法对固定资产折旧进行审查时,可以采用的方式有( )。

  • 9、

    下列职责中,应当相互分离的职责有( )。

  • 10、

    为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测试程序有( )。

  • 11、

    下列各项中,有利于审计人员查找未入账应付账款的审计程序有( )。

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