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中级审计师
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类别:中级审计师
1、
国家审计的基本职能是______。
2、
对被审计单位(或项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计类型是______。
3、
按照审计法的规定,我国国家审计的法律责任包括______。
4、
下列各项中,属于防范审计人员法律责任风险的措施是______。
5、
下列各项中,属于审计质量控制措施的是______。
6、
下列各项中,属于国家审计报告阶段主要工作的是______。
7、
下列关于审计人员选用审计标准的表述中,错误的是______。
8、
审计人员获取的下列审计证据中,通常情况下可靠性最强的是______。
9、
下列关于审计取证基本方法的表述中,错误的是______。
10、
下列关于函证的表述中,正确的是______。
11、
财产清查盘点制度属于控制活动中的______。
12、
下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是______。
13、
审计人员在运用抽样技术对存货计价进行测试过程中,由于执行额外审计程序而降低了审计效率的抽样风险是__
14、
审计人员运用系统选样法从10000张销售凭证中抽查200张。如果以第137号凭证作为起点,下列样本号
15、
在审计抽样时,下列各项中与所需样本量成反向关系的是______。
16、
审计机关受本级人民政府委托,向本级__提出的预算执行和其他财政收支审计情况的报告是______
17、
注册会计师在获取充分、适当的审计证据后,如果认为错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性,
18、
对有因果关系的两类或多类经济数据之问的关系进行分析,推导出相应的因果模型的效益审计分析方法是____
19、
下列关于电子数据审计流程的描述中,正确的是______。
20、
进行信息系统测试时,审计人员设计一套虚拟的业务数据,将其输入到计算机中,观察比较输出是否与预期相符。
21、
审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可采用消极函证的是______。
22、
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是______。
23、
下列各项中,属于运用分析方法检查固定资产折旧费用合理性的是______。
24、
下列各项中,符合生产与存货循环内部控制职责分工要求的是______。
25、
审计人员在监盘库存材料时,对被审计单位声称属于受托加工的材料,最能有效证明其所有权的审计程序是___
26、
下列各项中,不属于存货业务审计目标的是______。
27、
薪酬业务循环中,人员调配单的编制与审批相互独立可以防止______。
28、
为验证投资者以实物出资的固定资产所有权,下列各项中,审计人员应当采取的最有效审计程序是______。
29、
下列各项中,可以帮助审计人员发现被审计单位未入账银行借款的审计程序是______。
30、
在审查母公司编制的合并财务报表时,审计人员为判断某被投资单位是否应纳入合并范围,需要了解的是____
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