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单项选择

更新时间: 类别:初级审计师
  • 1、

    企业薪酬业务循环中考勤记录与审批未做到相互独立,可能发生的问题是( )。

  • 2、

    审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是( )。

  • 3、

    在审查职工福利费时,审计人员认为职工福利费的计提依据应当是( )。

  • 4、

    限制非授权人员接近待领工资和工薪业务会计资料属于工薪业务循环内部控制的( )。

  • 5、

    根据筹资与投资循环内部控制的要求,可批准股票发行、增资等资本交易事项的是( )。

  • 6、

    审计人员发现被审计单位资本公积用于以下方面,其中符合规定用途的是( )。

  • 7、

    审计人员审查资本账户的余额,查明有无虚构资本业务、高估资本账户余额的情况是为了证实( )。

  • 8、

    关于现金监盘,下列做法中正确的是( )。

  • 9、

    被审计单位曾在5家银行存过款,其中2家的存款账户已结清。审计人员决定对银行存款余额实施肯定式函证,下

  • 10、

    下列关于监盘库存现金的说法中,正确的有( )。

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